Снижение налоговой нагрузки и рисков: современные технологии

Начало занятий 22 апреля
Длительность 72 часа
Стоимость 15 000 руб.
Время занятий: ...
Запись: Записаться можно через сайт
Отправить заявку
Руководитель программы Павленко Николай Анатольевич
Раб. тел: +7 (495) 787-38-03 доб. 24-08; +7 (495) 433-82-10 (Надежда Вознюк)
E-mail: dpo@imeb.ru

Программа предназначена для руководителей компании, финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов налоговых департаментов, бухгалтерских и финансовых служб компаний, аудиторов, консультантов по вопросам налогообложения, юристов.

  • Какие правовые возможности снижения налоговой нагрузки есть сегодня у компании?
  • Как применять на практике нормы 227-ФЗ?
  • Где проходит правовая граница налоговой оптимизации и начинается опасная зона ухода от налогов?
  • Как минимизировать налоговые риски компании?
  • Как обезопасить себя от недобросовестных контрагентов?

Курс ведет:

Павленко Николай Анатольевич - финансовый и налоговый адвокат, судебно-бухгалтерский эксперт, партнер консультационной компании "Георг Консалтинг", автор книг по налоговому планированию и финансовому контролю, ведущий преподаватель РУДН экономического и юридического факультетов

Программа курса:

Как можно и как нельзя оптимизировать налоговую нагрузку с учетом изменений законодательства в 2013 г., судебной практики и тенденций правоприменительной практики. Контролируемые сделки (Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ)

Стратегическое планирование налоговой нагрузки

Налоговая модель компании. Основные составляющие системы стратегического налогового планирования и методы оптимизации: как уставы влияет на ситуацию. Бизнес-процесс  стратегического планирования налоговой нагрузки. Учет ограничений корпоративного и налогового законодательства при оптимизации налоговой нагрузки

Тактическое планирование налоговой нагрузки

Использование учетных политик и управленческого учета при оптимизации налоговой нагрузки. Особенности уведомления налоговых органов о сделках между участниками группы компаний. Ответственность собственников, членов советов директоров, исполнительного органа и конкретных сотрудников в рамках Постановлений ВС РФ по уголовным и административным дела в сфере налогообложения

Операционное управление налоговыми обязательствами

Налог на прибыль:  недопущение «виртуальных» доходов;   обоснованность и документальное подтверждение расходов: поиск деловой цели в каждом конкретном случае;  алгоритм признания расходов – инструмент налогового планирования;  формула оптимальной  прибыли: реальные доходы МИНУС  все текущие расходы (без потерь!). НДС: методы отсрочки уплаты  НДС (с авансов);  разделение финансовых потоков «с НДС» и «без НДС»; реализация всех условий по налоговым вычетам;  тонкости «раздельного» учёта при наличии необлагаемых НДС  операций.  Основные принципы и выбор конкретной разновидности сделки с точки зрения желаемых налоговых последствий. Применение специальных налоговых режимов

Управление налоговыми рисками

Структура налоговых рисков при оптимизации налоговой нагрузки. Карточка налоговых рисков: методика составления. Оценка налоговых последствий действий специалистов финансовых служб и корпоративных юристов. Оценка эффективности налоговой оптимизации

Договор для юридических лиц

Договор для физических лиц

По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении квалификации

Место проведения занятий
Российский университет дружбы народов, Институт мировой экономики и бизнеса г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 (главный корпус)

Регистрация на курс «СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И РИСКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»